
目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、其他需要說(shuō)明的情況
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu),按照拾遺補(bǔ)缺、各展所長(zhǎng)、量力而行、盡力而為的原則,弘揚(yáng)敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng),在存史資政、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面,履行職責(zé)、發(fā)揮獨(dú)特作用。組織館員、研究員開(kāi)展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作,傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化;圍繞文化建設(shè)的主要問(wèn)題,深入研究、建言獻(xiàn)策;開(kāi)展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動(dòng),發(fā)揮優(yōu)勢(shì),以文會(huì)友,開(kāi)展對(duì)外文化交流,為統(tǒng)一中國(guó)作出貢獻(xiàn);協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部,按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序,做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的一級(jí)預(yù)算單位,省政府參公事業(yè)單位,無(wú)下屬二級(jí)單位。我館下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室(包含編輯部)、機(jī)關(guān)黨委四個(gè)處室。
1、辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作,保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)文電、會(huì)務(wù)、財(cái)務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)工會(huì)、財(cái)產(chǎn)、離退休人員、車(chē)輛管理和對(duì)外接待等方面的工作;負(fù)責(zé)組織有關(guān)重要報(bào)告、文件、講話的起草和綜合上報(bào)工作;承辦館員、研究員遴選的具體工作;負(fù)責(zé)館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作;承辦機(jī)關(guān)黨委的日常工作;承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、業(yè)務(wù)處是為館員、研究員履行職責(zé)、發(fā)揮作用提供服務(wù)的主要業(yè)務(wù)處室。承擔(dān)館員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作以及館務(wù)活動(dòng)的組織協(xié)調(diào);承辦業(yè)務(wù)會(huì)議、論壇、講座、文史考察、書(shū)畫(huà)創(chuàng)作及其他相關(guān)活動(dòng)的組織服務(wù);組織館員參政議政,從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流;發(fā)揮館員詩(shī)、書(shū)、畫(huà)、印等專(zhuān)長(zhǎng),編史修志、著書(shū)立說(shuō)、建言獻(xiàn)策、文化建設(shè);承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案;實(shí)施中央館及省委、省政府下達(dá)的文史業(yè)務(wù)活動(dòng);承辦我館出版物的有關(guān)工作;負(fù)責(zé)館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。
3、研究室(包含編輯部)是主要任務(wù)是編輯《甘肅文史》;組織推出優(yōu)秀研究成果及作品,弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化;
4、機(jī)關(guān)黨委是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的思想政治教育、嚴(yán)格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作;領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等工作;加強(qiáng)對(duì)黨員干部的監(jiān)督,抓好機(jī)關(guān)黨的廉政建設(shè)。
第二部分 2024年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)均為921.70萬(wàn)元。與上年度相比,收、支總計(jì)各減少72.93萬(wàn)元,下降7.33%,主要原因是在職人員減少,以及按照預(yù)算無(wú)法支出且無(wú)法更改用途的相關(guān)經(jīng)費(fèi)已上繳國(guó)庫(kù)。(本部分的收入總計(jì)包括收入合計(jì)、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余)、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計(jì)包括本年支出合計(jì)、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)921.70萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入921.70萬(wàn)元,占100.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)921.70萬(wàn)元,其中:基本支出656.53萬(wàn)元,占71.23%;項(xiàng)目支出265.17萬(wàn)元,占28.77%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為921.70萬(wàn)元。與上年相比,各減少72.93萬(wàn)元,下降7.33%。主要原因是在職人員減少,以及按照預(yù)算無(wú)法支出且無(wú)法更改用途的相關(guān)經(jīng)費(fèi)已上繳國(guó)庫(kù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.70萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少72.93萬(wàn)元,下降7.33%。主要原因是在職人員減少,以及按照預(yù)算無(wú)法支出且無(wú)法更改用途的相關(guān)經(jīng)費(fèi)已上繳國(guó)庫(kù)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出921.70萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出766.65萬(wàn)元,占83.18%;社會(huì)保障和就業(yè)支出63.04萬(wàn)元,占6.84%;衛(wèi)生健康支出46.22萬(wàn)元,占5.01%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.62萬(wàn)元,占0.39%;住房保障支出42.17萬(wàn)元,占4.58%;
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為958.98萬(wàn)元,支出決算為921.70萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.11%。其中:
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為795.63萬(wàn)元,支出決算為766.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.36%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員減少,基本支出人員經(jīng)費(fèi)減少。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為63.41萬(wàn)元,支出決算為63.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的99.42%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出按照實(shí)際支出,結(jié)余資金上繳國(guó)庫(kù)。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為46.22萬(wàn)元,支出決算為46.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.城鄉(xiāng)社區(qū)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為3.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增2120101行政運(yùn)行科目。
5.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為53.72萬(wàn)元,支出決算為42.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的78.51%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的住房公積金按照實(shí)際人員支出,結(jié)余資金已上繳國(guó)庫(kù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出656.53萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)591.29萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加2.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.39%,主要原因是人員增加,職務(wù)變動(dòng)等原因?qū)е鹿べY津貼等相應(yīng)增加,人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)65.24萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少32.98萬(wàn)元,下降33.58%,主要原因是按照省委省政府過(guò)緊日子的政策要求,壓減機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度無(wú)政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門(mén)2024年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為6.71萬(wàn)元,支出決算為5.85萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒(méi)有產(chǎn)生因公出國(guó)出境費(fèi),公務(wù)接待活動(dòng)較少。較上年決算數(shù)增加0.88萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.72%,主要原因是公務(wù)用車(chē)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本部門(mén)本年度無(wú)出國(guó)出境活動(dòng),較上年決算數(shù)持平,主要原因是本部門(mén)本年度無(wú)出國(guó)出境經(jīng)費(fèi)。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.60萬(wàn)元,支出決算為5.60萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位應(yīng)急保障車(chē)年久失修,車(chē)輛維修費(fèi)增加。較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.16%,主要原因是本年度跨市出差活動(dòng)較多,用車(chē)量增加以及車(chē)輛修理費(fèi)增加。其中:1.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位車(chē)輛編制已滿,不允許購(gòu)買(mǎi)公車(chē),較上年決算數(shù)持平,主要原因是我單位車(chē)輛編制已滿,不允許購(gòu)買(mǎi)公車(chē)。
2.公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.60萬(wàn)元,支出決算為5.60萬(wàn)元,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位應(yīng)急保障車(chē)年久失修,車(chē)輛維修費(fèi)增加。較上年決算數(shù)增加0.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.16%,主要原因是本年度跨市出差活動(dòng)較多,用車(chē)量增加以及車(chē)輛修理費(fèi)增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為1.11萬(wàn)元,支出決算為0.25萬(wàn)元,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度與兄弟館之間文化交流活動(dòng)減少,公務(wù)接待活動(dòng)較少,較上年決算數(shù)增加0.06萬(wàn)元,增長(zhǎng)31.70%,主要原因是公務(wù)接待活動(dòng)增加。
?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況
2024年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0.00輛,公務(wù)用車(chē)保有量為2輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次23人,其中:外事接待0批次,0.00人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.24萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少32.98萬(wàn)元,下降33.58%,主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)減少。
本年度會(huì)議費(fèi)支出6.49萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3.50萬(wàn)元,下降34.99%,主要原因是本年度開(kāi)展工作會(huì)議較少。
本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加0.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)143.25%,主要原因是開(kāi)展新聘館員研究員培訓(xùn)會(huì)。
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2024年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)5.17萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出4.95萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.22萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額5.17萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額4.97萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的96.08%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛2輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,離退休干部用車(chē)0輛,其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是用于應(yīng)急保障。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、其他需要說(shuō)明的情況
由于決算公開(kāi)表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù),公開(kāi)數(shù)據(jù)為四舍五入計(jì)算結(jié)果,個(gè)別數(shù)據(jù)合計(jì)項(xiàng)與分項(xiàng)之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額,特此說(shuō)明。
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
按照預(yù)算績(jī)效管理要求,本部門(mén)對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),一級(jí)項(xiàng)目1個(gè),涉及資金278萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目,未對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目,未對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。組織對(duì)“業(yè)務(wù)費(fèi)”1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)重點(diǎn)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出278萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,年初各項(xiàng)工作任務(wù)圓滿完成,績(jī)效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo),受益對(duì)象滿意度較高。
二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果
我部門(mén)在2024年度部門(mén)決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1.“業(yè)務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況:根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo),項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95.71分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為278萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為264.75萬(wàn)元,完成預(yù)算的95%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況:一是建言獻(xiàn)策、文史考察、舉辦畫(huà)展筆會(huì)等達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo);二是履職盡責(zé)效果基本達(dá)到年初績(jī)效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是部分指標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確、過(guò)于籠統(tǒng),不能體現(xiàn)項(xiàng)目支出帶來(lái)的效果;二是自評(píng)報(bào)告中未做指標(biāo)完成情況分析;三是部分指標(biāo)評(píng)分不準(zhǔn)確,不客觀。下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)施目的并結(jié)合實(shí)際情況,重新梳理細(xì)化對(duì)應(yīng)指標(biāo),加強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性;二是根據(jù)部門(mén)實(shí)際工作情況補(bǔ)充部門(mén)年度總體績(jī)效目標(biāo)完成情況;三是根據(jù)部門(mén)工作實(shí)際完成情況,詳細(xì)分析指標(biāo)完成情況,以體現(xiàn)績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度;四是根據(jù)指標(biāo)實(shí)際完成情況客觀評(píng)分。
三、部門(mén)重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
主本部門(mén)未委托第三方開(kāi)展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:指本年度從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”以外的收入。
五、使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額,以及使用專(zhuān)用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
七、結(jié)余分配:指單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件:
2、甘肅省人民政府文史研究館業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)
3、甘肅省人民政府文史研究館部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)